Добрый вечер!
Наша организация(А ООО) в начале месяца перечислила деньги поставщику(С) за оказание услуг в теч. месяца. В середине месяца было принято решение перезаключить договор с поставщиком С на компанию другую компанию (Б ООО). В итоге, т.к. это произошло в середине месяца, по организации А остается дебетовое сальдо по сч.60, которое поставщик перенёс на баланс компании Б.
Возникает вопрос:как отразить перенос остатков по Д с компании А на Б, у которой этот остаток будет числится как с-до начальное по по Б? Каким документом? Корректировка долга?🤯Или простой справкой?
Спасибо всем.